Documentos de la Oficina de Control Interno
- Anticorrupción
- Auditorias Proceso
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Evaluación por Dependecias
- Informe Anual Derechos de Autor
- Informe Control Interno Contable
- Informe de Austeridad en el Gasto Público
- Informe de Gestión Documental 2020-2023 Circular No. 03 de 2023
- Informe de Meritocracia y SIGEP
- Informe de Seguimiento al Comité de Sostenibilidad Contable Departamento de Santander
- Informe de Seguimiento Comité de Conciliaciones
- Informe de Seguimiento Participación Ciudadana
- Informe de Seguimiento Transparencia y Acceso - ITA
- Informe MECI-FURAG
- Informe Pormenorizado Ley 1474
- Informe Seguimiento Ley de Cuotas
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos
- Informe Seguimiento Pacto por la Transparencia
- Informe Seguimiento Plan de Acción Digital
- Informe Seguimiento PQRSD
- Informes Consolidado de Avances a Planes de Mejoramiento
- Informes de Seguimiento al Proceso Disciplinario
- Informes Finales de Auditorias Internas de Gestión
- Informes SIGEP y EDL
- Priorización de Auditorias
- Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditoria Interna
- Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias Órganos de Control