Documentos de la Oficina de Control Interno
- Anticorrupción
- Auditorias Proceso
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Evaluación por Dependecias
- Informe Anual Derechos de Autor
- Informe Control Interno Contable
- Informe de Austeridad en el Gasto Público
- Informe de Gestión Documental 2020-2023 Circular No. 03 de 2023
- Informe de Meritocracia y SIGEP
- Informe de Seguimiento al Comité de Sostenibilidad Contable Departamento de Santander
- Informe de Seguimiento Comité de Conciliaciones
- Informe de Seguimiento Participación Ciudadana
- Informe de Seguimiento Transparencia y Acceso - ITA
- Informe MECI-FURAG
- Informe Pormenorizado Ley 1474
- Informe Seguimiento Ley de Cuotas
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos
- Informe Seguimiento Pacto por la Transparencia
- Informe Seguimiento Plan de Acción Digital
- Informe Seguimiento PQRSD
- Informes Consolidado de Avances a Planes de Mejoramiento
- Informes de Seguimiento al Proceso Disciplinario
- Informes Finales de Auditorias Internas de Gestión
- Informes SIGEP y EDL
- Priorización de Auditorias
- Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditoria Interna
- Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias Órganos de Control
53.7MB
Nombre
Descripción
Seminario Control Interno Bucaramanga
Categoría
Oficina de Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/06/2018
Publicación:
No disponible
19.6MB
Descripción
Información del SMSCE del SGR como insumo para las labores de CI de las entidades
Categoría
Oficina de Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/06/2018
Publicación:
No disponible
11.9MB
Descripción
Inducción Jefes de Control Interno Orden Territorial
Categoría
Oficina de Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/06/2018
Publicación:
No disponible
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Fecha de publicación 08/05/2017
Última modificación 21/05/2024
Fecha de publicación 08/05/2017
Última modificación 21/05/2024